遂宁市政务服务管理局
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市政务服务管理局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)市政务服务管理局职能简介
1.统筹推进政务服务管理工作,拟订优化政务服务工作的 政策、制度、办法并组织实施。
2.负责政务服务体系建设,推进政务服务标准化、规范化、便利化。
3.推进“放管服”改革和行政审批制度改革,督促指导行业主管部门加强涉审中介服务监督管理,优化政务服务,提升行政效能。
4.统筹推进政务服务事项集中办理和多部门(单位)联合办 理,推动线上线下融合办理。负责市直部门入驻市政务服务大厅窗口工作人员考核。
5.负责市政府网站集约化平台系统建设管理,督促指导市 直部门、县(市、区)、市直园区门户网站建设工作。
6.负责营商环境建设工作的统筹协调、督促检查、考核问 效。
7.负责统筹指导公共资源交易重大事项,协调相关部门推 进公共资源交易管理工作,对公共资源交易活动实施综合监管,牵头拟订公共资源交易有关政策并组织实施。
8.负责建立政务服务、公共资源交易投诉处理机制,按照管理权限会同有关部门进行处理。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 等工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)市政务服务管理局2026年重点工作
1.深化政务数据共享改革
2.探索推出不少于10项本地特色“一件事”
3.形成2个以上产业链服务“一类事”
4.搭建全市统一的“视频办”服务通道
5.制发遂宁市惠企政策全生命周期管理任务清单
6.动态更新“川渝通办”事项清单
7.高质量完成全省营商环境评价工作
8.探索营商环境3.0版本建设
9.确保农村产权交易额突破10亿元
10.升级公共资源交易数字化监管平台
二、部门预算单位构成
市政务服务管理局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个——遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市政务服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政务服务管理局2026年收支总预算1406.12万元,较2025年收支预算总数增加357.37万元,主要原因是我局为2025年5月新成立单位,2025年收支预算总数不是全年数据。
(一)收入预算情况
市政务服务管理局2026年收入预算1406.12万元,其中:一般公共预算拨款收入1406.12万元,占100%。
(二)支出预算情况
市政务服务管理局2026年支出预算1406.12万元,其中:基本支出756.99万元,占53.84%;项目支出649.13万元,占46.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政务服务管理局2026年收支总预算1406.12万元,较2025年收支预算总数增加357.37万元,主要原因是我局为2025年5月新成立单位,2025年收支预算总数不是全年数据。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1406.12万元;支出包括:一般公共服务支出1261.24万元、社会保障和就业支出65.16万元、卫生健康支出27.02万元、住房保障支出52.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政务服务管理局2026年收支总预算1406.12万元,较2025年收支预算总数增加357.37万元,主要原因是我局为2025年5月新成立单位,2025年收支预算总数不是全年数据。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1261.24万元,占89.7%;社会保障和就业支出65.16万元,占4.63%;卫生健康支出27.02万元,占1.92%;住房保障支出52.7万元,占3.75%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为243.91万元,主要用于:所属部门行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为71.46万元,主要用于:所属部门行政单位设备购置经费、市政务服务建设费、营商环境建设专项经费。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数为368.2万元,主要用于:所属事业单位正常运转的基本支出及工作相关支出,包括基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2026年预算数为577.67万元,主要用于所属事业单位工作相关支出,包括评标专家劳务费、住宿费、伙食费、 公共资源网上交易平台及网上系统运行维护费、 办公设备购置、政务大厅窗口辅助服务项目支出、体化政务服务平台遂宁分站点运维资金项目支出、大厅免费邮寄复印服务市政府网站运维保障等。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2026年预算数为0.56万元,主要用于:所属部门行政单位行政离退休人员医疗费补助。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为0.4万元,主要用于所属事业单位离退休干部支出医疗费补助相关支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为64.2万元,主要用于:所属部门行政及事业单位在职人员养老保险单位部分支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为11.5万元,主要用于:所属部门行政单位职工医疗保险单位部分支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为15.52万元,主要用于所属事业单位干部职工基本医疗保险缴费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为52.7万元,主要用于:所属部门行政及事业单位职工公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政务服务管理局2026年一般公共预算基本支出756.99万元,其中:
人员经费613.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费143.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政务服务管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数5.17万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.65万元,公务用车购置及运行维护费2.52万元。
(一)因公出国(境)经费与2025年预算持平。主要原因是因公出国(境)经费暂未编入本单位年初预算,执行中根据单位上报的2026年因公临时出国(境)任务,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2025年预算持平。主要原因是严格按照厉行节约的要求,严控接待费用。
2026年公务接待费计划用于接待省厅、区县及其他市州调研、考察、指导等公务活动相关开支。
(三)公务用车购置及运行维护费与2025年预算增加2.52万元。主要原因是2025年下半年新增1辆公务用车。
遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心现有公务用车1辆,其中轿车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费2.52万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障政务服务和公共资源交易相关公务出行。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政务服务管理局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.15万元,其中:会议费1.85万元,培训费0万元,差旅费8.3万元。
(一)会议费较2025年预算持平。
(二)培训费较2025年预算持平。
(三)差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政务服务管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政务服务管理局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年市政务服务管理局的机关运行经费财政拨款预算为71.74万元。
(二)政府采购情况
2026年,遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心安排政府采购预算58.47万元,主要用于采购一体化政务服务平台遂宁分站点运维资金项目、办公设备及公务用车维修、燃油、保险等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆1辆,其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车0辆,业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2026年市政务服务管理局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2026年市政务服务管理局开展绩效目标管理的项目38个,涉及预算1406.12万元。其中:人员类项目18个,涉及预算613.29万元;运转类项目18个,涉及预算754.75万元;特定目标类项目2个,涉及预算38.08万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。